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  • 宁晋县审计局“五个强化”提升审计业务管理水平

    邢台市政府网 2022-07-13
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今年以来,宁晋县审计局多举措规范审计业务管理水平,确保审计项目质量的稳步提高。

一是强化审计项目整体谋划、统筹管理。统筹安排2022年度审计项目,统筹推进项目实施、质量管控和审计整改,向管理要效率,靠创新提效能,使年度审计项目计划更加紧贴中心工作,实现点上深入和面上覆盖有机结合。

二是强化审计质量全员管理、全程管控。建立以审计质量全员全流程管控实施意见为龙头,以计划管理、业务规程、方案审定、业务会议、成果转化为主体的“1+5”质量控制体系,对审计项目计划、准备、实施、报告、审理、整改等各步骤实行全面管控,着力构建质量控制的标准化流程、制度化规范。

 三是强化审计工作流程,规范实施。制定审计实施方案以被审计单位实际情况为依据,突出审计重点,细化审计内容,明确时间安排、方法步骤和人员分工;严格按照审计实施方案确定的内容进行取证,确保证据证明力,取证单由被审计单位或经手人签字盖章;审计底稿及时进行统一流水编号,并编制“审计工作底稿汇总表”;审计报告内容坚持要素齐全、数据准确、表述清楚、内容真实全面,定性、处理、处罚恰当,引用法律、法规准确详实,避免审计评价的内容笼统和超范围、超权限的评价。
  四是强化审核复核审理,防范审计风险。夯实审计组长审核这个基础环节,每个审计工作底稿及所附审计取证单进行全面审核;严把业务股长复核这个中心环节,对征求意见后的审计报告、被审计单位的书面意见、审计组采纳情况的书面说明、审计实施方案等有关材料进行认真复核;强化法规审理关键环节,法规审理股按规定程序对审计项目中所有审计程序材料是否齐全、合规进行审理,并出具“审理意见书”。

 五是强化整改落实,增强审计执行力。通过县委审计委员会加大审计整改力度,印发了《宁晋县审计局审计查出问题整改考核暂行办法》,将审计整改列入县委、县政府对各乡镇区和县直部门的年度综合考核内容,进一步促成审计整改监督长效机制,增强了被审单位落实整改的自觉性。